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答疑老师:燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是什么调整了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不需要汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:许老师
所得税税负大概在1.5%左右,最好根据实际情况缴纳 查看全部回复
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还是汇算清缴表中的纳税调整明细表,里面招待费,账面金额填账面金额,税收金额填营业收入*千分之五的金额 查看全部回复
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答疑老师:Yan
有限公司缴纳的是企业所得税 查看全部回复
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你们是企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
请问所得税预缴财务报表业务招待费填多了,是财务报表填错了么 查看全部回复
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非居民个人,无需办理个人所得税综合所得年度汇算。 查看全部回复
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财务报表是用去年的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业利润表全年累计销售收入正确,但四季报收入与最终利润表不一致。 这种情况正常办理年度汇算清缴即可。 因为在填报四季报时,企业财务报表可能还没有最终定稿,所以这种差异属正常现象,金三系统一般不会有风险提醒。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要 查看全部回复
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员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不用做,在2023年5月31日前完成就可以了 查看全部回复
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答疑老师:李凤
可以的,自己汇算是可以选择合并或则分开申报的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
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不是的,是从次年的3月1号开始 查看全部回复
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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